浙江恒大建设集团把加强内部财务管理和审计监督,维护财经法纪,作为改善企业经营管理的有效手段,认真抓好企业内部审计工作。今年上半年,该集团对下属5家子公司进行了资产负债损益审计,取得较好成效。针对审计中发现的财务审批报销制度执行不严,债权债务资金清理不及时,内控制度建设不够健全等问题,提出审计意见和建议共31条,促进了企业增收节支21.44万元,直接挽回经济损失17.91万元,推进完善企业制度6项,并且通过审计追回了长期不能收回的债权资金200余万元,清理了挂账多年的预付账款30余万元,使相关成本费用得以及时入账。同时内审人员积极参与企业管理,做到事前监督与事后监督并重,针对销售合同中的货款回收条款和内部承包合同中存在的风险及不合理因素向公司领导提出了合理化建议,得到公司高层领导的肯定和重视。内审工作对促进企业提高管理水平和经济效益,减少损失浪费,防止资产流失等起到了积极作用。 (区审计局纪检组)
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